Zamów szkolenie zamknięte dopasowane do Twojej branży!

CIT i KSeF w samorządowych zakładach budżetowych

ONLINE

06.03.2026 lub 08.05.2026
Czas trwania: 9:30-13:30

CZĘŚĆ I – PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT) w samorządowych zakładach budżetowych
Moduł 1. Status podatkowy SZB na gruncie CIT
    • Samorządowy zakład budżetowy jako podatnik CIT
    • Podstawy prawne (ustawa o finansach publicznych, ustawa o CIT)
    • Odrębność podatkowa SZB a JST
    • Zakład budżetowy a jednostka budżetowa – kluczowe różnice

Moduł 2. Zakres opodatkowania i zwolnienia przedmiotowe
    • Dochody podlegające opodatkowaniu CIT
    • Zwolnienia z art. 6 i art. 17 ustawy o CIT
    • Dochody z działalności statutowej a działalność gospodarcza
    • Przeznaczenie dochodu a prawo do zwolnienia
    • Ryzyka utraty zwolnienia podatkowego

Moduł 3. Przychody i koszty podatkowe w SZB
    • Źródła przychodów zakładów budżetowych
    • Dotacje przedmiotowe i celowe – skutki w CIT
    • Koszty uzyskania przychodów:
        ◦ koszty bezpośrednie i pośrednie,
        ◦ amortyzacja majątku JST,
        ◦ wynagrodzenia, media, usługi obce
    • Wydatki niestanowiące KUP (NKUP)

Moduł 4. Rozliczenie CIT w praktyce
    • Ustalanie dochodu/straty podatkowej
    • Zaliczki na CIT
    • Zeznanie CIT-8 – omówienie kluczowych pozycji
    • Informacje dodatkowe i załączniki
    • Najczęstsze błędy w rozliczeniach SZB

Moduł 5. CIT a kontrola i odpowiedzialność
    • Kontrole KAS w zakładach budżetowych
    • Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego
    • Odpowiedzialność na gruncie KKS
    • Dobre praktyki dokumentacyjne

CZĘŚĆ II – KSeF w samorządowych zakładach budżetowych
Moduł 6. KSeF – podstawy i otoczenie prawne
    • Idea Krajowego Systemu e-Faktur
    • Zakres podmiotowy – SZB jako wystawca faktur
    • Aktualny harmonogram wdrożenia KSeF
    • Relacja KSeF do ustawy o VAT

Moduł 7. Faktura ustrukturyzowana w SZB
    • Elementy faktury ustrukturyzowanej
    • Różnice między fakturą „tradycyjną” a KSeF
    • Faktury sprzedażowe i korekty
    • Specyfika sprzedaży usług komunalnych i publicznych

Moduł 8. Organizacja pracy zakładu w KSeF
    • Uprawnienia i role w KSeF (kierownik, księgowość, operatorzy)
    • Nadawanie i zarządzanie dostępami
    • Obieg dokumentów finansowych po wdrożeniu KSeF
    • Archiwizacja i dostęp do faktur

Moduł 9. KSeF a systemy finansowo-księgowe
    • Integracja KSeF z systemami FK
    • Minimalne wymogi techniczne
    • Odpowiedzialność za błędy techniczne i merytoryczne
    • Procedury awaryjne (offline)

Moduł 10. Ryzyka, sankcje i dobre praktyki
    • Sankcje za nieprawidłowe wystawienie faktur
    • Błędy typowe dla jednostek sektora finansów publicznych
    • Rekomendowane procedury wewnętrzne
    • Przygotowanie SZB do kontroli po wdrożeniu KSeF

PODSUMOWANIE 
    • Studium przypadków z praktyki SZB
    • Checklista CIT i KSeF dla zakładu budżetowego
    • Sesja pytań i odpowiedzi
    • Rekomendacje wdrożeniowe

Prowadzący:

Dr Ewelina Skwierczyńska Menadżer zespołu podatkowego obsługi sektora publicznego w dużej Spółce doradztwa podatkowego; doktor nauk prawnych w specjalizacji prawo finansowe, absolwentka dwóch fakultetów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług oraz rozliczeń podatkowych podmiotów sektora publicznego, w tym samorządowego. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Wykładowca akademicki (prawo podatkowe, procedura podatkowa, prawo finansowe, prawo finansów publicznych, finanse samorządowe). Nieetatowy pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prowadzi studia podyplomowe. Szkoleniowiec współpracujący z: DK Szkolenia, Regionalna Izba Obrachunkowa, Wektor Wiedzy, Krajowa Izba Podatkowa, Finanse Publiczne, TaxA Consulting, Vulcan, Presscom, FRW Media Group, AKK, B&K Doradztwo i wielu innych. 

Sandra Przybylska-Pałka – doradca podatkowy (nr wpisu 14172), absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Autorka licznych publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, a także wybranych aspektach podatków dochodowych – CIT i PIT.
W swojej praktyce zawodowej doradza zarówno przedsiębiorcom, jak i jednostkom sektora finansów publicznych, łącząc wiedzę teoretyczną z praktycznym podejściem do problemów podatkowych.
Na co dzień związana z jedną z dynamicznie rozwijających się kancelarii doradztwa podatkowego we Wrocławiu 

Informacje organizacyjne:

KOSZT SZKOLENIA: 550 zł netto/brutto – udział w 4h szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, kontakt z wykładowcą po szkoleniu. 

Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wypełnienie formularza na stronie DK Szkolenia (nie trzeba po jego wypełnieniu przesyłać skanu).

Formularz